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集团公司监事会主席夏文平赴晶昊公司召开2023年度内部审计工作交流座谈会

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集团公司监事会主席夏文平赴晶昊公司召开2023年度内部审计工作交流座谈会

  • 分类:集团要闻
  • 作者:陈晖
  • 来源:晶昊公司
  • 发布时间:2023-12-14 09:39
  • 访问量:

【概要描述】

集团公司监事会主席夏文平赴晶昊公司召开2023年度内部审计工作交流座谈会

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  • 作者:陈晖
  • 来源:晶昊公司
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       12月8日,集团公司监事会主席夏文平、审计部负责人罗鹏、专员陈坤三人赴晶昊公司召开内部审计工作交流座谈会,晶昊公司副总经理祝龙、风险控制部、财务部、生产技术部等部门负责人及干部员工参加座谈。

       首先,罗鹏对2023年全集团的内审工作情况进行了通报,介绍了开展内审工作的做法、典型经验和2024年内审工作的初步打算。祝龙与相关部门负责人分别结合晶昊公司实际,就内审人员业务技能培训、同级之间跨部门协调、合同全过程管理、工程项目实施过程及质量监督验收、工程款结算付款及往来账核实、生产与销售对接等管理监督过程中遇到的重点和难点进行了总结和交流发言。经过交流讨论,大家一致认为:江盐集团是省属国有企业,并且已经成功上市,晶昊公司及其他权属企业也在持续不断地发展壮大,做好内审工作对企业的高质量发展有着极其重要的作用;为了更好地发挥审计的监督职责,要进一步加强对集团公司内审人员的业务技能培训,建立集团公司审计部和权属企业内审部门的双向交流工作机制,以达到信息和资源共享,促进企业规范管理、合规经营、提质增效的目的。

       接着,夏文平结合集团公司的内审工作开展情况和大家交流发言,肯定了集团公司各层级内审部门和同志在2023年取得的工作成绩,同时也指出工作中存在的不足,希望通过这次座谈会,形成内审工作上下贯通的协调机制,合理、有效地使用集团公司内部审计资源,准确把握内部审计工作的职责定位,推动集团公司内部审计工作有新发展、新作为。
       最后,夏文平感谢晶昊公司全体内审同志对集团公司审计工作的支持,希望全体内审人员要树立“一盘棋”思维,充分发挥审计监督合力,坚持不断学习培训或参加培训,全面拓展审计思维,使集团公司内审团队成为一支业务精、效率高、能战斗的队伍,为推动江盐集团高质量发展保驾护航。

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发布时间:2021-03-22 11:20:59